年報存在虛假記載!ST恒久將被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示
ST恒久(002808)12月29日晚間公告,公司及相關(guān)責任人于2024年12月27日收到江蘇證監局出具的《行政處罰事先告知書(shū)》,根據告知書(shū)認定的情況,公司披露的年度報告財務(wù)指標存在虛假記載,公司股票將被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。
被處以大額罰款
依據公告,公司于2023年11月9日收到中國證監會(huì )下發(fā)的《立案告知書(shū)》,因公司涉嫌信息披露違法違規,中國證監會(huì )決定對公司立案;公司控股股東、實(shí)際控制人余榮清于2024年4月17日收到中國證監會(huì )下發(fā)的《立案告知書(shū)》,因涉嫌信息披露違法違規,中國證監會(huì )決定對其立案。
2024年12月27日,公司及相關(guān)責任人收到江蘇證監局出具的《行政處罰事先告知書(shū)》。
2019年11月,ST恒久完成對閩保信息71.26%股權的收購并將其納入合并報表范圍。為完成業(yè)績(jì)承諾,2019年下半年,閩保信息及其全資子公司湖南超互與貴州銀達簽署的合同未實(shí)際履行的情況下,通過(guò)制作虛假驗收材料和偽造項目回款等方式虛增當年的收入和利潤;2020年下半年,閩保信息在與鴻達興業(yè)及其全資子公司內蒙古中谷礦業(yè)有限責任公司簽署的合同未實(shí)際履行的情況下,通過(guò)5家供應商的配合,制作虛假驗收材料、采購合同和偽造項目回款等,虛增當年的收入和利潤,以及虛增2021年度的成本;2021年上半年,在未開(kāi)展真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下,閩保信息通過(guò)虛構其與鴻達興業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同和驗收材料,虛增上半年的收入和利潤。
上述行為導致上市公司披露的《2019年年度報告》《2020年年度報告》《2021年半年度報告》《2021年年度報告》存在虛假記載。其中,2019年,虛增營(yíng)業(yè)收入和利潤總額各1400萬(wàn)元,分別占公司當期披露營(yíng)業(yè)收入、利潤總額的4.43%、47.48%;2020年,虛增營(yíng)業(yè)收入18566.37萬(wàn)元,虛增利潤總額3860.43萬(wàn)元,分別占公司當期披露營(yíng)業(yè)收入、利潤總額的38.14%、103.96%;2021年上半年,虛增營(yíng)業(yè)收入、利潤總額各1754.72萬(wàn)元,分別占公司當期披露營(yíng)業(yè)收入、利潤總額的11.86%、123.56%;2021年,虛增營(yíng)業(yè)成本1348.74萬(wàn)元,虛減利潤總額1348.74萬(wàn)元,分別占公司當期披露營(yíng)業(yè)成本和利潤總額絕對值的6.07%和7.49%。
江蘇證監局擬對上市公司給予警告,并處以八百萬(wàn)元罰款;對余榮清給予警告,并處以一千萬(wàn)元罰款,其中以董事長(cháng)、總經(jīng)理身份處以四百萬(wàn)元罰款,以實(shí)際控制人身份處以六百萬(wàn)元罰款;對時(shí)任閩保信息總經(jīng)理林章威給予警告,并處以四百萬(wàn)元罰款;對財務(wù)總監馮芬蘭給予警告,并處以三百五十萬(wàn)元罰款。同時(shí),擬對余榮清采取5年的證券市場(chǎng)禁入措施。擬對林章威采取3年的證券市場(chǎng)禁入措施。
疊加其他風(fēng)險警示
依據ST恒久公告,上述行為觸及《深圳證券交易所股票上市規則》(2024年4月修訂)第9.8.1條第八項的情形,公司股票將自12月30日起被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示后,股票簡(jiǎn)稱(chēng)仍為“ST恒久”,股票代碼仍為002808,股票交易的日漲跌幅限制仍為5%。本次疊加其他風(fēng)險警示,公司股票不停牌。
此前,公司2022年被永拓會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了否定意見(jiàn)的內部控制審計報告,根據《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條的相關(guān)規定,公司股票自2023年5月5日起被實(shí)施其他風(fēng)險警示。
ST恒久表示,公司將持續加強對子公司的管控,進(jìn)一步完善對子公司的財務(wù)人事、會(huì )計核算、資金等方面的管理,強化集團對子公司財務(wù)的管控能力,以提高會(huì )計核算賬務(wù)處理的準確性;公司審計部定期或者不定期對子公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)事項審計,對違反公司內控管理制度的行為進(jìn)行糾偏。公司也將加強對公司管理層關(guān)于合規管理等事項的學(xué)習和培訓,要求公司相關(guān)人員重點(diǎn)學(xué)習相關(guān)法律法規和監管規則,提升風(fēng)險防范意識,進(jìn)一步加強內控制度的執行力度,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平。
收到證監局警示函
2024年12月29日晚間,ST恒久對外披露關(guān)于公司及相關(guān)人員收到江蘇證監局警示函的公告,公告顯示,公司于2024年12月27日收到江蘇證監局出具的《關(guān)于對蘇州恒久光電科技股份有限公司及余榮清、洪濤、馮芬蘭采取出具警示函措施的決定》。
經(jīng)查,公司存在以下問(wèn)題:未就對外財務(wù)資助事項及時(shí)履行信息披露和監督管理義務(wù);光導鼓外銷(xiāo)業(yè)務(wù)內部控制存在缺陷;內部交易中存貨相關(guān)財務(wù)核算不規范;關(guān)聯(lián)交易未披露。
2022年6月21日,公司實(shí)際控制人余榮清通過(guò)公司全資子公司拆借資金1250萬(wàn)元至其控股的恒久榮盛,恒久榮盛于2022年6月30日將上述資金歸還。該關(guān)聯(lián)交易未履行審批決策程序和信息披露義務(wù)。
公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理余榮清、時(shí)任董秘洪濤、財務(wù)總監馮芬蘭未能忠實(shí)、勤勉地履行職責,違反《上市公司信息披露管理辦法》第四條規定。余榮清、洪濤對上述情況承擔主要責任,馮芬蘭對第二、三、四事項承擔主要責任。
江蘇證監局決定對上述人員采取出具警示函的監管措施,并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案。
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